
沒有開票的收入申報(bào)附加稅的時(shí)候要填免稅銷售額嗎?
答: 你好,你需要交增值稅嗎?不交增值稅零申報(bào)。
不超過10萬,兩個(gè)附加稅減免,10萬指的是撒子呦,我們是茶葉企業(yè),有免稅銷售額也有應(yīng)稅銷售額
答: 這個(gè)是你所有的銷售額,免稅加上不免稅的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅表填了免稅銷售額29萬,未超30萬,無增值稅,可附加稅表不能0申報(bào),
答: 你這個(gè)是不是自動(dòng)給你們0申報(bào)了,你去看下提示啥,
老師,我本月申報(bào)有3000元錯(cuò)誤放到免稅銷售額那里去了,下個(gè)月我要怎么處理呢?我所有的稅已經(jīng)申報(bào)了
老師好,這個(gè)月免稅銷售額是負(fù)數(shù),導(dǎo)致本期免稅也是負(fù)數(shù),申報(bào)不了,怎么整?。课沂巧綎|的
這里免稅銷售額是2月的納稅申報(bào)銷售額,為什么跑到了免稅銷售額啊,因?yàn)榈?行免、抵、退辦法出口銷售額應(yīng)該是767785.14+2月納稅申報(bào)銷售額444376.33

