
小規(guī)模按季繳稅,12月份開錯了一張發(fā)票,開成13的稅率了,我不知道在報表怎么填寫,我看了看沒有13稅率的
答: 你好,這個需要咨詢當?shù)囟惥衷撊绾紊陥蟮?
老師好,這個月小規(guī)模優(yōu)惠1%稅率開的發(fā)票,怎么填寫報表
答: 增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。 《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1+征收率)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模開普通發(fā)票1%稅率,季度增值稅怎么申報填寫?
答: 您好,如果只開了普票,沒有超過30萬,那么把不含稅收入填在第9? 第10欄就好,下面系統(tǒng)自動顯示 的增值稅是按3%來計算的,這個不影響,最終增值稅應納稅額為0