
公司購進車輛,原價75000,借:固定資產,貸其他應付款。還是要做價稅分離?
答: 您好,一般納稅人要做價稅分離,小規(guī)模的不用做價稅分離。
去年借款購買固定資產2000和辦公費600。沖銷時借:固定資產2000,借:其他應付款600;貸:其他應收2600。把業(yè)務活動商品服務600錯選成其他應付款。去年已結賬并決算報表也編輯提交。今年我怎么調整錄錯的這憑證
答: 您好,借其他應付款-600貸其他應收款-600
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問政府會計其他應付款經費購買固定資產如何處理
答: 你好 購買時借:固定資產,貸:銀行存款(零余額帳戶用款額度)

