
上季度有張沖紅發(fā)票,增值稅未抵扣完,這個季度我應(yīng)該怎樣把上季度未抵扣增值稅報在上面
答: 你好,如果是一般納稅人,會體現(xiàn)在上期留抵稅額的
老師一月份收到增值稅專用發(fā)票三月份認(rèn)證的一季度不抵扣二季度抵扣可以嗎
答: 你好 認(rèn)證了就需要抵扣的,如果不想抵扣的話,就不要認(rèn)證。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅盤服務(wù)費(fèi)280元在三季度抵扣增值稅126元,還有154元沒抵扣完,四季度申報增值稅時還可以繼續(xù)抵扣完154元嗎
答: 可以的,你在減免稅額那個實際抵減額填寫154就可以。
老師,我們4季度紅沖發(fā)票,導(dǎo)致增值稅為負(fù)數(shù),現(xiàn)在我想用這個負(fù)數(shù),抵扣今年一季度的增值稅怎么操作呢?
2019年2季度開的增值稅普通發(fā)票,已交稅,2019年3季度開負(fù)數(shù),我想問,如果3季度沒有開其他增值稅發(fā)票,可以在4季度抵稅嗎
小規(guī)模納人增值稅計算稅率3%,每季度30萬以下,普通發(fā)票怎么抵扣。超過30萬以上,增值稅率13%,開專用發(fā)票又是怎樣抵扣。
小規(guī)模納稅人第一季度代開專票有作廢導(dǎo)致增值稅有多繳,本季度代開專票沒有繳納增值稅,增值稅用上個季度的來抵,請問本季度增值稅申報表抵減的增值稅怎么填寫


唐玲利 追問
2017-01-11 17:57
鄒老師 解答
2017-01-11 17:46
鄒老師 解答
2017-01-11 17:51
鄒老師 解答
2017-01-11 17:58