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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2021-10-22 06:43

你好!
可以計提的
借勞務成本
貸應付賬款

蔣飛老師 解答

2021-10-22 06:43

影響成本費用
然后,月末結(jié)轉(zhuǎn)
借主營業(yè)務成本
貸勞務成本

加油 追問

2021-10-22 06:51

老師您好 那我需要報個稅嗎?

加油 追問

2021-10-22 06:53

因為我是要暫估入賬的 下個月初沖紅 再按實際發(fā)生的做主營業(yè)務成本行嗎?

蔣飛老師 解答

2021-10-22 06:59

你好!具體是什么業(yè)務呢

加油 追問

2021-10-22 06:59

就是兼職人員工資

蔣飛老師 解答

2021-10-22 07:01

需要兼職人員開發(fā)票的,你們付款時代扣代繳個稅(個稅系統(tǒng)需要申報個稅的)

加油 追問

2021-10-22 07:03

800元以內(nèi)是不是就不用開票了?做工資就行吧?

蔣飛老師 解答

2021-10-22 07:18

可以的,你的理解很對

加油 追問

2021-10-22 08:28

老師 分錄是不是 借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本 發(fā)放時 借:應付職工薪酬 貸:銀存 報個稅

蔣飛老師 解答

2021-10-22 09:21

可以的,可以這么做分錄的

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相關(guān)問題討論
你好! 可以計提的 借勞務成本 貸應付賬款
2021-10-22 06:43:00
啥都沒有,那就給對方說要交稅了,啥都沒有話
2020-04-23 10:35:39
你好,不對,這個公式說不通。
2021-07-18 10:13:02
你好!可以的。分錄沒問題。
2017-07-13 10:27:05
收到發(fā)票沖銷暫估,按發(fā)票入賬,就行了。
2019-04-03 18:33:14
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