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19年8月我暫估了一個貨款,并且在12月份支付了,我直接做的借:應付賬款~暫估,貸:銀行存款?,F(xiàn)在供應商在20年4月剛把票開來,我怎么做分錄?款呢已經(jīng)付清了
某公司為我們的供應商,結(jié)果往來明細余額顯示應收帳款-某公司為借方余額正數(shù),以前會計做賬的支付貨款分錄為,借:應收帳款——某公司,貸:銀行存款,這種應該怎么調(diào)整過來


琵琶弦思?? 追問
2021-10-21 14:37
郭老師 解答
2021-10-21 14:41