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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-11 16:29

12月付房租做的是借:其他 應(yīng)收款,貸:銀行存款,攤銷的時(shí)候做的是:借管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,現(xiàn)在是1月份,收到了可抵扣發(fā)票,我怎么做分錄呢?

王崢 追問(wèn)

2017-01-11 20:37

老師,房租是我公司預(yù)付2017年的,需要在2017年12個(gè)月攤銷的

鄒老師 解答

2017-01-11 14:20

借;待攤費(fèi)用      貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-01-11 16:50

借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2017-01-11 21:36

借;待攤費(fèi)用   貸;銀行存款

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借;待攤費(fèi)用 貸;銀行存款
2017-01-11 14:20:34
借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款
2017-07-12 15:04:32
你好,你這個(gè)支付的是哪年的房租?
2020-06-04 14:26:16
你好 你們支付的多久的房租 付款了嗎
2019-08-06 16:11:47
您好,一般情況下,使用以前年度損益調(diào)整科目做賬處理比較好。
2019-02-18 21:18:45
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