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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-10-21 10:23

你好
這樣處理是可以的 

春暖花開 追問

2021-10-21 10:23

我沖回時,借:預付賬款,貸:主營業(yè)務成本  做相反分錄就行嗎?

玲老師 解答

2021-10-21 10:26

您好,做負數(shù)分錄或者相反分錄都可以。

春暖花開 追問

2021-10-21 14:26

為什么沖回我做了相反分錄,利潤表里不反映出來呢?我把成本沖回了。利潤表應該減少成本呀是不。

玲老師 解答

2021-10-21 14:33

那是軟件的原因。沒有取到數(shù)這種情況,你用負數(shù)分錄。

春暖花開 追問

2021-10-21 15:12

哦,沖紅時用負數(shù)分錄是吧

玲老師 解答

2021-10-21 15:15

原來的分錄不變,金額用負數(shù)。你說的是正確的。

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相關問題討論
你好 這樣處理是可以的?
2021-10-21 10:23:23
你好; 說明你之前 支付了預付賬款出去 。 借預付賬款貸銀行存款 ;然后收到發(fā)票做:借主營業(yè)務成本貸預付賬款 ;
2021-11-03 13:39:47
你好,具體是什么發(fā)票就直接計入主營業(yè)務成本核算呢?
2021-04-08 14:38:10
借主營業(yè)務成本貸預付賬款。
2021-12-01 10:34:20
你好,能提供一下這個分錄(主營業(yè)務成本結轉到預付賬款)嗎?
2019-04-26 16:58:51
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