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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-11 13:52

多出去的那一部分進項呢?不是能留底嗎?留底怎么做分錄?

后知后覺 追問

2017-01-11 13:57

報表上怎么填寫呢?

鄒老師 解答

2017-01-11 13:51

你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務處理

鄒老師 解答

2017-01-11 13:55

你好,是的,留抵是不用做分錄的

鄒老師 解答

2017-01-11 13:57

體現(xiàn)在增值稅申報表的期末留抵稅額

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借銷項稅額 貸進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,
2020-07-13 19:38:34
具體的分錄是: 一、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 二、繳稅的分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2019-09-20 10:27:52
你好,是銷項稅額大,還是進項稅額大?
2019-09-02 16:11:37
借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益抵扣 借應交稅費未交增值稅2萬貸應交稅費增值稅加計扣除0.5萬 銀行存款
2019-06-18 17:27:02
按下面這個做賬就可以
2019-05-31 09:07:18
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