
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)第四季度申報繳納了企業(yè)所得稅。后面發(fā)現(xiàn)有錯誤就更正了企業(yè)所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業(yè)所得稅。該筆預(yù)繳的所得稅費(fèi)用再年度匯算清繳的時候怎么填
答: 你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
小規(guī)模納稅人季度填寫所得稅預(yù)繳申報表A類的時候,季度有盈利和虧損,季度預(yù)繳所得稅的時候我可以全部先寫0嗎?如果年度盈利,在申報所得稅匯算清繳申報表時再進(jìn)行補(bǔ)繳所得稅
答: 你好,需要根據(jù)你的利潤表據(jù)實填寫申報的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表,是不是申報了,不劃繳稅款,等到年末匯算清繳再看繳不繳企業(yè)所得稅嗎?
答: 季度申報了所得稅,就要按申報結(jié)果,預(yù)交稅款的

