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送心意

王晶老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-20 16:33

你好,銷售方收取的是要申報(bào)交稅的啊

生動(dòng)的小白菜 追問

2021-10-20 16:42

所以說這個(gè)錢不是銷售方拿,只是銷售方向購買方收取,然后再全部給國家嗎?

王晶老師 解答

2021-10-20 16:51

是的呢,是這個(gè)意思的呢

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同學(xué),這兩個(gè)沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 (二)簡易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好,不是分別結(jié)轉(zhuǎn)的,銷項(xiàng)合計(jì)是500,進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是400, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅100
2020-02-21 18:26:00
你好,是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的基礎(chǔ)上繳納,也就是按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算繳納附加稅
2019-10-12 11:25:15
你好!是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),也就是當(dāng)月實(shí)際繳納得增值稅,如果不繳納增值稅附加稅也不用繳納
2021-06-25 14:27:24
一般納稅人增值稅是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng),銷售無發(fā)票的增值稅可以減不 不行
2021-04-04 12:18:28
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