
老師,我申報(bào)企業(yè)所得稅填了固定資產(chǎn)加速一次扣除折舊表,現(xiàn)在申報(bào)利潤表,利潤表上企業(yè)所得稅是4000,但是我申報(bào)的企業(yè)所得稅一次扣除折舊以后企業(yè)所得稅是0,這個(gè)賬上和稅對(duì)不上怎么辦啊
答: 同學(xué)你好 這個(gè)要調(diào)增多折舊的
如何申報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表在哪提交
答: 你好,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了 申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表,在電子稅務(wù)局提交?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好年度報(bào)表 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 利潤總額為負(fù)數(shù),還需要申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
答: 你好,需要申報(bào)企業(yè)所得稅的,只不過是不需要繳納。

