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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2021-10-20 10:12

發(fā)票到借銷售費(fèi)用10 貸預(yù)付賬款100 貸其他應(yīng)付款100

木子 追問

2021-10-20 11:39

借銷售費(fèi)用10 貸預(yù)付賬款100 貸其他應(yīng)付款100 這個借方10 貸方200了么? 請問為何有其他應(yīng)付款這個科目???

徐阿富老師 解答

2021-10-20 11:55

你好不對,發(fā)票到借銷售費(fèi)用10 借其他應(yīng)收款 100貸預(yù)付賬款110

徐阿富老師 解答

2021-10-20 11:56

因?yàn)檫€有100萬是提前支付了,要按月攤銷

木子 追問

2021-10-20 12:05

那請問按月攤銷的時候就是借銷售費(fèi)用10 貸其他應(yīng)收款10這樣攤銷了么?

徐阿富老師 解答

2021-10-20 12:10

對的,攤銷時就按照你現(xiàn)在這個分錄

木子 追問

2021-10-20 13:12

請問老師,不能用預(yù)付賬款這個科目來攤銷么?

徐阿富老師 解答

2021-10-20 13:25

你好,發(fā)票直接附后面,可以用預(yù)付賬款的

木子 追問

2021-10-20 13:38

意思是可以把下個月開的發(fā)票,直接附到上個月銀行支付的后面做附件,這樣就不會用到其他應(yīng)收款科目,每個月還是按 借銷售費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 這樣攤銷就可以了么?

徐阿富老師 解答

2021-10-20 13:43

是的,是這樣的意思,沒錯

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發(fā)票到借銷售費(fèi)用10 貸預(yù)付賬款100 貸其他應(yīng)付款100
2021-10-20 10:12:00
借;待攤費(fèi)用 貸;銀行存款等科目
2016-09-20 15:13:16
你好,借;庫存商品,貸;營業(yè)外收入
2019-08-20 12:11:08
你好! 可以的,你的理解很對
2021-07-25 14:48:08
你好,轉(zhuǎn)租收入,列入其他業(yè)務(wù)收入核算
2018-06-02 22:19:09
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