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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-10-19 21:02

你好
每個月要計提資產(chǎn)的累計折舊,負債的應付職工薪酬,費用的管理費用,銷售費用等

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你好 1 借,預付賬款3000 貸,庫存現(xiàn)金3000 2 借,待處理財產(chǎn)損溢100 貸,庫存現(xiàn)金100 3 借,管理費用100 貸,待處理財產(chǎn)損溢100 4 借,其他應收款1000 貸,其他業(yè)務收入1000 4 借,應付票據(jù)60000 貸,短期借款60000
2020-07-08 10:00:57
你好 沒有回復的你可以崔問一下 有時可能是答疑老師去衛(wèi)生間或者吃飯去了吧
2019-01-02 16:17:48
您好,因為所有的費用,不管什么時候支付,都是要當月計提的,遵循權(quán)責發(fā)生制原則
2022-03-31 23:03:07
計提是在期末其他業(yè)務處理完了才根據(jù)已有數(shù)據(jù)計算。轉(zhuǎn)銷不是經(jīng)常的業(yè)務
2022-03-06 15:50:14
您好,這個類似于擔保金計提
2022-03-02 22:12:40
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