老師請教一個(gè)問題,列如我們是A公司,賣給B公司,終端 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
繼續(xù)教育每年都是專業(yè)課60學(xué)分,沒上公需課報(bào)考中 問
那你得看一下你當(dāng)?shù)氐膱?bào)名要求,有些有繼續(xù)教育年限規(guī)定。如果有的話,那就報(bào)不了名。 答
公司給員工租房,但是合同上是員工的名字簽的,然后 問
那個(gè)可以享受租房扣除的 答
老師,我們繳的增值稅和附加稅怎么做分錄,9月份的收 問
那么直接在10月補(bǔ)計(jì)提就行,以后月份改為當(dāng)月計(jì)提 答
建筑公司履約保證金放到什么科目 問
您好,這個(gè)是屬于合同履約成本或者其他應(yīng)收款 答

請問老師,下面的“增值稅:結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額”結(jié)轉(zhuǎn)分錄,第3項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是很明白,可以分析一下嗎?謝謝 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng))老師這個(gè)分錄對嗎?我咋沒看懂這個(gè)借方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(本月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅請問老師,進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的差額是不是還是可以抵扣的?還有差額之前不是交過了現(xiàn)在才有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,那為什么還是結(jié)轉(zhuǎn)到未繳增值稅,難道還要再交那一部分差額的進(jìn)項(xiàng)稅
答: 你好!進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理










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