
老師麻煩問(wèn)一下。增值稅在貸方。表示一直沒(méi)有交。申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)增值稅是減免的。是不是要把貸方增值稅。轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外。要不一直在貸方不是永遠(yuǎn)沒(méi)交嗎?
答: 你好 對(duì)的 是這么做的
金稅盤480元已在申報(bào)增值稅填入23欄減免,賬務(wù)處理貸方是:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款嘛,謝謝!
答: 您的分錄錯(cuò)誤,正確分錄如下: 1、支付款項(xiàng)時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2、全額抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你給我看看這兩個(gè)書上的,和老師講課表減免稅怎么一個(gè)貸方。一個(gè)借方?。?/p>
答: 你好,兩個(gè)分錄借貸都不相等呢 是不是還有分錄二呢


北京裝飾裝修(代理記賬稅務(wù)咨詢) 追問(wèn)
2021-10-19 13:56
郭老師 解答
2021-10-19 13:58
北京裝飾裝修(代理記賬稅務(wù)咨詢) 追問(wèn)
2021-10-19 13:59
郭老師 解答
2021-10-19 14:02