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沉浮
于2015-10-21 18:31 發(fā)布 ??1512次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2015-10-22 12:17
請問認證通過的發(fā)票沒有全部抵扣完,要做賬戶處理嗎,
沉浮 追問
:請問認證通過的發(fā)票沒有全部抵扣完,要做賬務處理嗎,
2015-10-22 18:27
我有500元進項,直接留到下期抵扣,請問下期申報增值稅銷項稅是800,進項稅是500,怎么進行賬務處理。
2015-10-22 21:44
借:應交稅費-應交增值(轉出未交增值稅)300 貸:應交稅費-未交增值稅 300,請問這筆分錄以什么作為附件
2015-10-22 22:24
我有500元進項,直接留到下期抵扣,請問下期申報增值稅銷項稅是800,新認證通過是200元,怎么進行賬務處理。
鄒老師 解答
2015-10-21 18:43
因各種原因導致計入進項稅額的稅金不能抵扣而需要做進項轉出比如外購的原材料用于非應稅項目
2015-10-22 17:54
不需要做賬務處理,留到下一期抵扣就是了
2015-10-22 18:28
借:應交稅費-應交增值(轉出未交增值稅)300 貸:應交稅費-未交增值稅 300扣繳稅款 借:應交稅費-未交增值稅 300 貸:銀行存款 300
2015-10-22 21:56
其實可以沒有附件,是期末結轉未交增值稅的處理,如果你實在想,可以把增值申報主表作為附件
2015-10-22 22:39
借:應交稅費-應交增值(轉出未交增值稅)100 貸:應交稅費-未交增值稅 100扣繳稅款 借:應交稅費-未交增值稅100 貸:銀行存款100
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企業(yè)買酒的進項稅額不得抵扣,進項稅額轉出了。填增值稅申報表進項稅額轉出里的哪一項?
答: 你截圖給我,我看一下,或者你說我有哪幾個項目
進項發(fā)票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤的費用認證了,然后做了進項稅轉出,全額抵減了管理費,增值稅申報主表上第14欄“進項稅額轉出”一欄還要填嗎?
答: 你好!如果你做進項稅額轉出是需要填的。
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅(銷項+進項轉出-進項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進項稅額轉出
討論
應交增值稅里面的進項稅額、銷項稅額,進項稅額轉出,未交增值稅和轉出未交增值稅怎么做會計分錄?進項,銷項,轉出未交增值稅科目余額一直累計增加怎么結轉?
增值稅申報網(wǎng)申報免稅 相應的進項稅額轉出 退稅網(wǎng)不需要任何操作是嗎
老師,查賬發(fā)現(xiàn)去年12月的待認證進項稅額轉出時的金額寫錯了,實際應該是 借 進項稅額 80 貸 待認證進項稅額 80 但是,查到的分錄是 借進項稅額120 貸待認證進項稅額120 。增值稅申報是按實際認證的進項80申報的。 導致增值稅申報后進項稅額還有余額,該怎么處理
您好 我想問一下我們上個月申報增值稅的時候填了個進項稅額轉出金額 然后這個月正常申報,但是申報不了,顯示失敗原因是異常憑證轉出申報數(shù)據(jù)與實際不符,怎么弄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2015-10-22 18:27
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