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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-10-18 13:37

您好
借:庫存商品
貸:應付賬款-暫估應付賬款
根據(jù)送貨單暫估

靚麗的大叔 追問

2021-10-18 13:53

來票了,怎么沖回?

bamboo老師 解答

2021-10-18 13:54

借:應付賬款-暫估應付賬款
貸:應付賬款

靚麗的大叔 追問

2021-10-18 13:55

那稅怎么體現(xiàn)出來呢?

bamboo老師 解答

2021-10-18 14:10

暫估的時候用不含稅金額暫估
收到發(fā)票
借:應付賬款-暫估應付賬款
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款

靚麗的大叔 追問

2021-10-18 16:38

收到票時,是不是借庫存借應交稅費_進項貸應付呢

bamboo老師 解答

2021-10-18 16:39

 收到發(fā)票

借:應付賬款-暫估應付賬款

借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額

貸:應付賬款

靚麗的大叔 追問

2021-10-18 16:40

暫估時借庫存貸應付暫估,沖回時做借貸相反的分錄,再做借庫存借應交稅費進項,貸應付

bamboo老師 解答

2021-10-18 16:40

不需要那么麻煩的啊 就我上面的就好了

靚麗的大叔 追問

2021-10-18 16:46

暫估的庫存在沒收到發(fā)票前不用管,就那么放著,直到收到發(fā)票在沖回沖暫估,對嗎

bamboo老師 解答

2021-10-18 16:47

可以對外銷售結轉成本的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款 根據(jù)送貨單暫估
2021-10-18 13:37:19
按照真實的名稱那您的工作量會不會超大的?您是直接在財務系統(tǒng)用的數(shù)量金額式帳對嗎?
2020-03-01 08:31:00
神魔都沒記,以前就沒帳
2016-12-05 14:49:12
你好,按耗用茶原材料借生產(chǎn)成本 材料 貸原材料 ,生產(chǎn)工人工資借生產(chǎn)成本 人工 貸應付職工薪酬 ,其他直接費用 借生產(chǎn)成本 費用 貸銀行存款 月末 按成品 借庫存商品 某產(chǎn)品 貸生產(chǎn)成本 包裝的 借 庫存商品 袋裝某產(chǎn)品 貸生產(chǎn)成本 包裝費可以計入生產(chǎn)成本人工,
2020-06-22 11:32:44
我上月暫估材料后,當月結轉的成本和本月來的票實際一樣的,不用沖紅了對嗎?
2017-04-11 22:44:27
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