企業(yè)為甲乙雙方提供技術(shù)服務(wù)達(dá)成項(xiàng)目合作成功后 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)辦法確定,你是一般納稅人還是小規(guī)模,是小微企業(yè)嗎? 答
老師好,看網(wǎng)上的解釋,人工成本包括職工工資總額、 問(wèn)
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)是指單位部分的哈 答
公司分紅轉(zhuǎn)錢給股東或者法人,不用還,如果正確做賬 問(wèn)
你好,這個(gè)是分紅的話, 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付利潤(rùn) 然后支付的時(shí)候,借應(yīng)付利潤(rùn),貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。 答
您好~想了解:如果公司之間存有大額借款,到期對(duì)方無(wú) 問(wèn)
您好,這個(gè)的話,是可以不做賬的,這個(gè)業(yè)務(wù) 答
同問(wèn),這個(gè)如何24年暫估成本沒(méi)回來(lái)發(fā)票,然后匯繳時(shí) 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

某商場(chǎng)為一般納稅人,增值稅稅率為13%。2018年12月銷售貨物開(kāi)具增值稅專用發(fā)票取得不含稅銷售額為300萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票取得含稅銷售額為452萬(wàn)元。計(jì)算該商場(chǎng)當(dāng)月計(jì)稅銷售額及銷項(xiàng)稅。
答: 你好,該商場(chǎng)當(dāng)月計(jì)稅銷售額=300萬(wàn)%2B452萬(wàn)/(1%2B13%)=700萬(wàn) 銷項(xiàng)稅額=當(dāng)月計(jì)稅銷售額*增值稅稅率=700萬(wàn)*13%=91萬(wàn)
甲為一般納稅人,稅率為13%,2022年5月銷售貨物開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額30萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票取得含稅銷售67.8萬(wàn)元,計(jì)算商店當(dāng)月的銷售額和銷項(xiàng)稅額
答: 你好 銷售額30?67.8/1.13=90 銷項(xiàng)稅額90*13%
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
某服裝廠為增值稅一般納稅人。2019年10月,銷售服裝開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得含稅銷售額200萬(wàn)元;銷售服裝開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額為120萬(wàn)元。已知,增值稅稅率為13%,計(jì)算該服裝廠當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。
答: 您好,這個(gè)是這樣的,200/1.13*13%%2B120/1.13*13%=36.814159292

