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雪兒老師

職稱中級職稱

2017-01-19 14:28

退回來的做退貨處理,新發(fā)的做出庫處理

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你好 借:以前年度損益調整(去年收入數) 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應付賬款(銀行存款) 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2020-03-03 10:01:10
直接紅沖你的銷售分錄就可以了
2020-03-03 09:24:27
(1)借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時沖減成本: 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本
2016-01-28 16:47:25
退回來的做退貨處理,新發(fā)的做出庫處理
2017-01-19 14:28:31
您好,那就需要沖減去年的銷售收入和銷售成本,借 應收賬款負數,貸 以前年度損益調整負數,借 以前年度損益調整負數,貸 庫存商品負數,然后再把以前年度損益調整的余額轉到利潤分配-未分配利潤。
2019-08-17 11:24:03
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