
公司提庫存車當(dāng)公務(wù)車、公司自己已開發(fā)票怎么做分錄?
答: 您好,貴公司提庫存車當(dāng)公務(wù)車、公司自己已開發(fā)票,是自己公司給自己公司開發(fā)票嗎?
單位兼職會(huì)計(jì)3月份收到貨物做暫估入帳共計(jì)62400元,7月份收到款款39600元,但是沒有開發(fā)票,要到8月份才能開發(fā)票。當(dāng)時(shí)那個(gè)兼職會(huì)計(jì)做的分錄是借:庫存商品 貸 應(yīng)付帳款 。怎么做分錄
答: 1.收貨暫估 2.收到貨款 3.給對(duì)方開具發(fā)票 4.收到對(duì)方開具發(fā)票 借:庫存商品 借:銀行存款 借:預(yù)收賬款 先把暫估的沖掉,再做正確的分錄 貸:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)收賬款 貸:收入 稅金
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
商品暫估入庫,并且部分銷售。后面收到發(fā)票,沖銷之前,暫估,導(dǎo)致庫存商品金額不對(duì),要怎么做分錄
答: 你好!你說的導(dǎo)致庫存商品金額不對(duì),是什么意思。 你只要按實(shí)際發(fā)票來入賬,就應(yīng)該跟實(shí)際對(duì)得上。和暫估對(duì)不上是正常的。

