
那開出的這個發(fā)票實際是掛靠的,只是收取管理費,這樣的會計分錄怎樣做呢?
答: 您好,一般情況下,是您收款時,對付款單位開發(fā)票,您付給那個掛靠單位款時,讓對方給您開發(fā)票。差價就是您的收入。
我公司7月份開發(fā)票技術管理費481260.00元,收到款200000.00元。3%稅率。請問該如何做會計分錄?謝謝!
答: 您好!借應收賬款481260 貸主營業(yè)務收入481260/1.03 應交稅費-應交增值稅483260/1.03*0.03 借銀行存款 貸應收賬款200000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
租賃的廠房部分轉租,支付房租、水電費時已計管理費用、制造費用,現(xiàn)在開具去年轉租的房租發(fā)票及代收水電費的發(fā)票轉租和代收水電費的收入及成本如何做會計分錄?
答: 借銀行存款,貸其他業(yè)務收入應交稅費, 借其他業(yè)務成本貸銀行存款。

