老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈 問(wèn)
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問(wèn)下小規(guī)模未開(kāi)票收入如何申報(bào) 問(wèn)
季度銷售額≤30 萬(wàn)元(按月申報(bào)≤10 萬(wàn)元): 企業(yè):將未開(kāi)票收入與開(kāi)票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬(wàn)元(按月申報(bào)>10 萬(wàn)元): 按適用征收率,將未開(kāi)票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對(duì)應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開(kāi)票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問(wèn)。有些快 問(wèn)
可以的,直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問(wèn)
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問(wèn)
您好, 這個(gè)后面開(kāi)發(fā)票會(huì)開(kāi)5800進(jìn)來(lái)嗎? 答

如果發(fā)票作廢了,重新開(kāi)是不是沿著下來(lái)的號(hào)碼繼續(xù)開(kāi)
答: 是的?,作廢了,這張作廢發(fā)票的號(hào)碼不能用了的,啟用下一個(gè)發(fā)票號(hào)碼
給別人開(kāi)了一張發(fā)票,但是賬號(hào)錯(cuò)了,款打不過(guò)來(lái),需要作廢發(fā)票重新給別人開(kāi)嗎
答: 您好!是的建議作廢重開(kāi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月客戶發(fā)現(xiàn)他給我們的稅號(hào)錯(cuò)了,讓我們重開(kāi)給他,我已經(jīng)開(kāi)了,那作廢的那張發(fā)票怎么處理
答: 你好,是開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 因?yàn)樯蟼€(gè)月的發(fā)票錯(cuò)誤是無(wú)法作廢的
18年已經(jīng)3證合一,19年客戶開(kāi)票開(kāi)成舊稅號(hào),也已經(jīng)認(rèn)證通過(guò),這樣可以么,需不需要作廢發(fā)票
普票號(hào)碼開(kāi)錯(cuò)位了 發(fā)票作廢 開(kāi)錯(cuò)的第二聯(lián)客戶聯(lián)被拿走了收不回來(lái)有關(guān)系嗎
開(kāi)發(fā)票是拿錯(cuò)票號(hào)了,拿成起止號(hào)碼最后一張打印了,怎么把這張發(fā)票作廢
老師你好,發(fā)票跳號(hào)一張?zhí)柎a27空白的,直接到下一張了28,我就開(kāi)了發(fā)票打印了28的,那我27空白的咋辦,查了沒(méi)有,怎么作廢


ZHUZHU 追問(wèn)
2021-10-15 15:24
東老師 解答
2021-10-15 15:24
ZHUZHU 追問(wèn)
2021-10-15 15:24
東老師 解答
2021-10-15 15:25
ZHUZHU 追問(wèn)
2021-10-15 15:33
東老師 解答
2021-10-15 15:34