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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-10-15 12:10

你好;    那你5月做  費用了的話 ; 現(xiàn)在做 ;借銀行存款貸費用     

Pik- 追問

2021-10-15 12:42

在財務(wù)軟件上做賬數(shù)字要紅字提現(xiàn)嗎

meizi老師 解答

2021-10-15 12:50

你好;     如果系統(tǒng)識別不了 貸方 你就做借方費用負數(shù) 

Pik- 追問

2021-10-15 13:56

好的,是不是只要不涉及跨年調(diào)整直接當月負數(shù)沖減就好了啊

meizi老師 解答

2021-10-15 13:56

你好 ;  是的。      這樣就行了   

Pik- 追問

2021-10-15 13:57

月末負數(shù)費用也要結(jié)轉(zhuǎn)的吧老師

meizi老師 解答

2021-10-15 13:59

你好 ;是的。都要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目。 不管是負數(shù)還是正數(shù)  

Pik- 追問

2021-10-15 14:08

借管理費用負數(shù)貸銀行存款負數(shù)嗎

meizi老師 解答

2021-10-15 14:11

你好 ;  做 借銀行存款    正數(shù)  借管理費用負數(shù) 。 這個是退回來的分錄 

Pik- 追問

2021-10-15 14:14

好的,老師

Pik- 追問

2021-10-15 14:18

老師銀行收的賬戶管理費和短信費入財務(wù)費用還是管理費用

meizi老師 解答

2021-10-15 14:20

你好 ;  計入財務(wù)費用去核算  

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你好;? ? 那你5月做? 費用了的話 ; 現(xiàn)在做 ;借銀行存款貸費用? ? ?
2021-10-15 12:10:43
你好 可以計入主營業(yè)務(wù)成本科目
2019-06-12 16:26:30
借預(yù)付賬款貸銀行存款 攤銷借管理費用貸預(yù)付賬款
2019-08-16 13:34:05
借;管理費用 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2016-11-11 14:46:38
你好,可以直接沖費用
2019-08-22 21:20:19
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