
請(qǐng)問我們本季度享受了企業(yè)所得稅的的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,那我在計(jì)提企稅的基數(shù)還是本年利潤(rùn)總額*稅率-已交稅金嗎?還是說按享受了研發(fā)費(fèi)中加扣除以后的金額進(jìn)行計(jì)提?
答: 你好 ;? ?按照減免后的 享受加計(jì)扣除后的 金額來計(jì)提的?
境內(nèi)自行研發(fā)產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用為2 400萬元;委托關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行研發(fā),支付研發(fā)費(fèi)用1 600萬元,已經(jīng)收到關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)于研發(fā)費(fèi)用支出明細(xì)報(bào)告。計(jì)算研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
答: 委托研發(fā)產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除。? 研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=(2400%2B1600×80%)×75%=2760(萬元)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
研發(fā)費(fèi)用做多點(diǎn),讓企業(yè)所得稅不用交,可以嗎?
答: 你好!你們符合加計(jì)扣除政策嗎?是的話可以。










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