
季不超45萬,增值稅表按3%計稅,開票1%那我申報表按3%,做會計分錄只做1%的入營業(yè)外收入?
答: 這個是正常的,就是你會計上按照1%放營業(yè)外收入,但是那個申報表他還是按照3%來計算增值稅的,這是因為申報表他那個沒有調(diào)整,因為那個1%是暫時性的優(yōu)惠。
請問小規(guī)模納稅人個稅手續(xù)費返還是這樣做分錄嗎?如果計入營業(yè)外收入,增值稅申報表里按無票收入申報,但是財務(wù)報表計入營業(yè)外收入,這樣會造成報表和增值稅申報的收入不一致的情況吧?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
答: 你好,同學(xué),你個稅的稅費也是在系統(tǒng)中申報的。是一致的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月報企業(yè)所得稅,小規(guī)模納稅人免增的增值稅9423.54元,會計分錄做的營業(yè)外收入,在申報表里要和主營業(yè)務(wù)收入加一起作為申報收入嗎
答: 你好,營業(yè)外收入不計入營業(yè)收入(包括主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入)欄次,而是體現(xiàn)在利潤總額欄次

