老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔(dān)的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué),你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

會計上未確認收入,納稅申報時填寫在未開票收入,繳納稅金;會計上確認收入時,納稅申報時增值稅申報表要怎么填寫?
答: 你好,學(xué)員,未票收入那里填寫負數(shù)的
老師,你好!10月份開始升級成一般納稅戶,因業(yè)務(wù)原因,9月份有部分未開票的收入報稅時確認收入,但是發(fā)票要在10月開,稅率就是一般納稅戶的標(biāo)準(zhǔn),請問這樣下月報稅時可以在申報表上填寫負數(shù)的上月已申報的不開票數(shù)據(jù)嗎?
答: 您好,是可以的,謝謝
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我想咨詢一下計入合同負債繳稅的時候如何填報表了因為不能填在收入那一欄應(yīng)該填在那一欄合適,后期確認收入的時候填納稅申報表如何把收入加上不交這部分稅費
答: 你好,得填在收入那一欄。 因為計入合同負債是會計處理。 但增值稅的納稅義務(wù)還是發(fā)生了的,在增值稅申報時,他是屬于收入的。
老師,上個月開了5000月電費發(fā)票,已納稅了,在本月作廢掉,但是這個業(yè)務(wù)是要確認收入納稅的,那如何申報納稅?
老師,我們這個月加入別人給我們支付了3萬元茶葉貨款,只是拿了一萬元的茶葉,我們確認收入是1萬,但是對方要我們發(fā)票開3萬,這種我怎么辦,賬上收入1萬,申報納稅收入是3萬
天貓當(dāng)月有一筆收入因為發(fā)票不夠未開票,是需要當(dāng)月確認收入報稅 次月開票后紅沖呢?還是當(dāng)月不確認收入 次月開票后確認收入再進行納稅申報呢?

