
老師好,在今年5月的時(shí)候我將新項(xiàng)目不動(dòng)產(chǎn)租賃費(fèi)發(fā)票按5的稅率給開了 ,9月發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,然后再9月進(jìn)行紅沖發(fā)票,并按9的稅率開具了正確的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅出現(xiàn)退稅問題, 我應(yīng)該如何處理這個(gè)申報(bào)問題,稅務(wù)局的意思要我去做更正申報(bào)。
答: 你好,是說(shuō)讓你更正5月份更正嗎,找你們會(huì)退稅,你不是這個(gè)月開了9%的稅嗎
紅沖發(fā)票怎么申報(bào)增值稅
答: 按正負(fù)相加的銷售額申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
沖紅的發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅
答: 你好 正負(fù)數(shù)相加后申報(bào)增值稅


煙雨幕然 追問
2021-10-14 11:47
小惑老師 解答
2021-10-14 11:55