
企業(yè)開回的進(jìn)項(xiàng)票開票方是不正常企業(yè),所以這部分進(jìn)項(xiàng)稅得轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后補(bǔ)交的稅款怎么做賬
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
老師,6月多認(rèn)證一張進(jìn)項(xiàng),本來(lái)這張進(jìn)項(xiàng)票在7月認(rèn)證入賬,現(xiàn)在多認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額如何做賬,對(duì)于這種情況怎么處理
答: 您好同學(xué) 多認(rèn)證就只能認(rèn)了,您這邊如果銷項(xiàng)少,本月就當(dāng)這個(gè)是留抵下期的金額就好了。一兩期有留抵是正常的,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票如果您本次不抵的情況下就作廢了,所以還得抵、
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師補(bǔ)以前月份的賬,根據(jù)報(bào)稅的報(bào)表可以知道有進(jìn)項(xiàng)稅額,但找不到相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)票應(yīng)該怎么辦,怎么做賬?
答: 你的抵扣清單里面都有發(fā)票明細(xì),你看一下銷售方是哪個(gè)單位就可以。

