
快學(xué)小高老師,你好! 請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題運(yùn)輸服務(wù)(個(gè)體戶(hù)), 問(wèn)題1. 7-9月開(kāi)票應(yīng)稅名稱(chēng):*勞務(wù)*膠水運(yùn)輸費(fèi),稅率是0.01。累計(jì)開(kāi)票收入101201.97元,稅金1012.03。 增值稅申報(bào)可以讀取發(fā)票數(shù)據(jù),但無(wú)法導(dǎo)入申報(bào)表(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)數(shù)據(jù)為0。 那是手工輸入服務(wù)欄,1012.03嘛,來(lái)申報(bào)嘛? 問(wèn)題2. 對(duì)于上面發(fā)票開(kāi)成勞務(wù)的,需要去處理嘛? 我是這兩天報(bào)稅查了才知道,發(fā)票是其他人開(kāi)的。
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 2.開(kāi)錯(cuò)了要紅沖了重新開(kāi)
請(qǐng)問(wèn),增值稅申報(bào)表附表四里的加計(jì)抵減本期發(fā)生額是指旅客運(yùn)輸費(fèi)用,還是指本期專(zhuān)票認(rèn)證的稅額及旅客運(yùn)輸稅額合計(jì)數(shù)?
答: 您好,是合計(jì)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 主附稅合并申報(bào)是不是 申報(bào)了增值稅 附加稅 就不需要申報(bào)這個(gè)表 或者 申報(bào)了這個(gè)就不申報(bào)增值稅 附加稅
答: 你好,附加稅有單獨(dú)的申報(bào)表,你需要打開(kāi)的,你是小規(guī)模的話(huà),應(yīng)該有一個(gè)附列資料二,這里面就是城建稅的。









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