
老師:上個月我們多開了發(fā)票,然后,我們做賬了,這個月又沖紅了,那是直接改上個月的賬,還是沖紅什么樣做分錄呢?
答: 修改在這個月借應(yīng)收負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)
老師:我們當月開出的發(fā)票,當月沒有沖紅。那到了下個月沖紅了。就做相反的分錄就可以了 那這個月我們要做賬嗎?還是可以不用做?
答: 你好 ;? ?跨月了的話 是的。 你做紅字分錄即可 。 你要紅沖要做分錄處理的哦? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
別的公司上個月給我們開具的發(fā)票,本月在沒報稅之前對方紅沖,又重新開了一個。這個發(fā)票我們還沒有入賬,是入到上個月,這個月紅沖。還是直接入到這個月合適。
答: 你好,直接入賬在這個月就行




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yolanda 追問
2021-10-13 13:40
郭老師 解答
2021-10-13 13:43