
老師,我們公司采購固定資產(chǎn)預(yù)付10%,收到固定資產(chǎn)時(shí)付80%,剩余10%未付,,這剩余的部分我們是計(jì)入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)收款呢
答: 同學(xué)你好 是其他應(yīng)收款
老師,A公司借錢給B公司蓋樓房,A公司做賬是 借其他應(yīng)收款-B公司,貸銀行。B公司做賬是借銀行 貸其他應(yīng)付款-A公司,入固定資產(chǎn)時(shí),借固定資產(chǎn) 貸銀行,現(xiàn)在A公司要租用B公司的樓房,那A公司和B公司應(yīng)該怎么操作做賬,謝謝
答: 同學(xué)你好 A收到發(fā)票計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 B計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們2020年換系統(tǒng)錄期初數(shù)時(shí)把其他應(yīng)收款錄少了,固定資產(chǎn)錄多了,導(dǎo)致2021年起初數(shù)與2020年期末對(duì)不上,現(xiàn)在要怎么更正呢
答: 你好,借其他應(yīng)收款貸固定資產(chǎn),你看下折舊有關(guān)系。


微信用戶 追問
2021-10-13 10:17
樸老師 解答
2021-10-13 10:21
微信用戶 追問
2021-10-13 10:23
樸老師 解答
2021-10-13 10:32