
應(yīng)付給供應(yīng)商40150.實(shí)際支付40000,剩下150應(yīng)該怎么入賬
答: 你好,這150還需要付的話掛賬上就行,不用付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師你好,供應(yīng)商結(jié)款11360元,其中有進(jìn)店費(fèi)100,年節(jié)費(fèi)200,實(shí)際支付11060,這筆分錄咋做老師
答: 你好。借:應(yīng)付賬款 11360 貸:其他業(yè)務(wù)收入-進(jìn)店費(fèi)100 其他業(yè)務(wù)收入-年節(jié)費(fèi) 200 銀行存款 11060
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司打算不做了,但是有50萬的預(yù)付款供應(yīng)商還沒開票,這怎么弄,這50萬當(dāng)時(shí)只是用別人的錢以我公司名義付的款而已,只是為了開票給我司,貨是給了實(shí)際付款的人了。
答: 想辦法沖銷掉吧
老師,早上好,請(qǐng)問一下比如我們差供應(yīng)商100,實(shí)際只付了80,但視為款已全部付清,那20該怎么做賬
老師,供應(yīng)商多開了十元的發(fā)票,實(shí)際付款是120元,但供應(yīng)商開了130元的發(fā)票,這個(gè)多了十元如何沖掉?
老師之前談的開3個(gè)點(diǎn)專票 但是供應(yīng)商給我們開的一個(gè)點(diǎn) 最后付款時(shí)減去了稅差 所以開票總金額大于實(shí)際付款金額 怎么弄平

