
一項(xiàng)業(yè)務(wù)前幾年一直未建賬,項(xiàng)目會(huì)計(jì)材料有些已經(jīng)沒辦法核對(duì),現(xiàn)在想建賬,可以建賬嘛?怎么建賬?起初余額該怎么確定?還請(qǐng)各位老師指教
答: 你好 ; 那你要盤點(diǎn)期末數(shù)據(jù)才行的。 現(xiàn)在是10月。 你可以根據(jù)你9.30號(hào)的數(shù)據(jù)來 建賬作為10月建賬清楚的。 學(xué)堂有這個(gè)課程的。 有時(shí)間去看看系統(tǒng) 整理下思路
“原材料”賬號(hào)月初余額300000元,“材料成本差異”賬戶月初貸方余額6000元,“材料采購”賬號(hào)期初借方余額41000 怎么寫會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,本月具體發(fā)生什么業(yè)務(wù)了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我現(xiàn)在的公司是5月27注冊(cè)的。但是 4月份發(fā)生的采購。材料賬務(wù)是在南充的一家公司處理 票也是開給南充?,F(xiàn)在我要建賬。他就把5月末的數(shù)據(jù)給我。他5月末的余額就是我建賬的期初。我先要去新公司盤點(diǎn)??词遣皇且恢隆2牧系膩碓词悄铣滟I的。我建賬該怎么處理呢
答: 你好 是的 你要先去盤點(diǎn)數(shù)據(jù) 然后和你對(duì)方給的期末數(shù)據(jù)核對(duì)一致的話 就根據(jù)對(duì)方給的期末數(shù)據(jù)來建賬就行


寂寞的小白菜 追問
2021-10-12 23:27
meizi老師 解答
2021-10-13 08:36