
請教一筆分錄怎樣在今年修正,去年借方:制造費(fèi)用,貸方:預(yù)付賬款-A公司。貸方是錯誤的,實(shí)際應(yīng)是其他應(yīng)收款-備用金
答: 借其他應(yīng)收款貸制造費(fèi)用。
老師,您好,我們公司有個機(jī)器的維修保養(yǎng)合同,是2020年12月至2021年11月的,每個月都有暫估,借:制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款(暫估進(jìn)項(xiàng)稅),貸:應(yīng)付賬款,2022年3月份收到這張發(fā)票!我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬?
答: 借應(yīng)付賬款、 貸其他應(yīng)收款 制造費(fèi)用。 然后再做發(fā)票的,借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
室內(nèi)燃?xì)獍惭b費(fèi),先支付一半,后期再支付一半,管家婆軟件的工作人員說不要用預(yù)付賬款,都用應(yīng)付,那先富一半的時候我借制造費(fèi)用還是其他應(yīng)付款啊
答: 那這個不是主營那就做其他應(yīng)付款,你這個現(xiàn)在就可以使用嗎,可以使用就轉(zhuǎn)制造費(fèi)用下面,
老師您好,我去年做的分錄。借,制造費(fèi)用10萬,貸,其他應(yīng)收款10萬。但是未附任何單據(jù)。我今年想把這個分錄,制造費(fèi)用調(diào)回來。咋做分錄。老師
預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款在實(shí)務(wù)中的應(yīng)用
請問老師先支付給給我們做質(zhì)量體系認(rèn)證的費(fèi)用入預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款合適呢?


郭老師 解答
2021-10-12 09:20