老師您好,我們上個月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問
若有實繳,只用做實收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個月 問
支付的時候計入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費,月底轉(zhuǎn)入管理費用-福利費 答
老師請教一下國內(nèi)購進一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進項 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時工加班吃飯費、鏟車費用、倉庫租金:計入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥收購成本); 更換漏保費用:先計入 “制造費用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”。 答

其他應(yīng)付款記成了業(yè)務(wù)活動費
答: 那你現(xiàn)在用那個負數(shù)把它沖掉就行了。
發(fā)現(xiàn)上年的其他應(yīng)付款給弄成費用了,怎么調(diào)賬?是借其他應(yīng)付款,貸業(yè)余活動費用嗎
答: 你好 你去年分錄是怎么做的 現(xiàn)在做紅沖即可
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有筆費用做的借 業(yè)務(wù)活動費用 貸其他應(yīng)付款-** 這個錢實際是沒支付。是為了抵消欠**公司的款。我的預(yù)算會計又該如何做。這個欠**公司的錢又跟預(yù)算會計無關(guān)。但支付這筆業(yè)務(wù)費用的錢預(yù)算會計又必須要做的。
答: 你好,同學(xué)。 你這欠款之前預(yù)算會計做處理沒有


笑點低的小饅頭 追問
2021-10-11 16:59
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陳詩晗老師 解答
2021-10-11 16:59
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2021-10-11 17:04
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2021-10-11 17:26
陳詩晗老師 解答
2021-10-11 17:27