
應收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
借 應收帳款;貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應交稅金-應交增值稅;借 應交稅金-應交增值稅;貸 營業(yè)外收入-減免稅金對嗎
答: 你好,免征的增值稅是這樣處理
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借主營業(yè)務(wù)收入貸應交稅費應交增值稅
答: 你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
借:預收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 借:營業(yè)稅金及附加-增值稅 300 貸:應交稅金-應交增值稅 300
建筑營改增后,應該做借:銀存。貸應交稅金-應交增值稅銷項稅額 主營業(yè)務(wù)收入還是做成借:主營業(yè)務(wù)成本。 工程施工-合同毛利。貸:主營業(yè)務(wù)收入
借 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn) ,借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤 應交稅費 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
我應交稅金-應交增值稅科目貸方有0.01,我可以:借:應交稅金-應交增值稅 0.01 貸:營業(yè)外收入0.01嗎?還是主營業(yè)務(wù)與收入還是其他業(yè)務(wù)收入?










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