
公司十二月開(kāi)紅字發(fā)票沒(méi)開(kāi)成功,導(dǎo)致十二月需多交十幾萬(wàn)的增值稅,有沒(méi)有什么彌補(bǔ)的辦法?公司一般出口貿(mào)易
答: 可以申報(bào)填無(wú)票收入為負(fù)值 ,下月負(fù)數(shù)開(kāi)出,再填無(wú)票收入為正數(shù)
有兩張已經(jīng)確認(rèn)的出口退稅發(fā)票(發(fā)票平臺(tái)勾對(duì)的是出口退稅欄),還有兩張沖減原來(lái)出口退稅的紅字發(fā)票。如何填寫(xiě)增值稅報(bào)表
答: 原來(lái)的發(fā)票勾對(duì)的是抵扣稅欄,出口退稅申報(bào)時(shí),稅務(wù)審核反饋的是發(fā)票不存在。稅務(wù)要求我們叫客戶(hù)開(kāi)紅票,再重新開(kāi)票
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口業(yè)務(wù)已經(jīng)辦理退稅, 但現(xiàn)在需要開(kāi)紅字發(fā)票, 紅字發(fā)票涉及的紅字部分在退稅時(shí)如何出里
答: 你紅字發(fā)票是進(jìn)貨發(fā)票紅字還是出口發(fā)票紅字?

