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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-09 15:30

你好,1、計提稅款時
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整。
2、補交稅款時
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

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你好,1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021-10-09 15:30:57
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
2019-04-27 16:32:42
你好!借管理費用-社保 其他應(yīng)收款-社保0個人部分 貸銀行存款 然后發(fā)工資的時候扣除,借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 銀行存款等
2019-05-17 16:22:47
老師,這個企業(yè)年金是我們上級集團給我們領(lǐng)導(dǎo)繳的,我們這邊單位并沒有給員工繳納,那我這個應(yīng)該怎么掛賬呢,我們和集團就是往來掛賬
2019-03-14 14:57:40
不是,公司代個人繳納
2016-07-11 17:31:11
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