
老師你好,我上月一筆鐵路報(bào)銷的進(jìn)賬已抵扣,但未入賬,這月怎么調(diào)整,我上月做的是借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師,支付運(yùn)費(fèi)借: 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)代: 銀行存款還是借: 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)代: 應(yīng)付賬款-某公司然后再借: 應(yīng)付賬款-某公司代: 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)
答: 你好 不知您的問(wèn)題具體是? 看到是
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸:銀行存款,等到抵扣差旅費(fèi)(火車票)時(shí),應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好, 借,管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 正數(shù)


豆寶喲 追問(wèn)
2021-10-09 13:22
郭老師 解答
2021-10-09 13:24