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曾雅妮
于2021-10-09 10:40 發(fā)布 ??3556次瀏覽
張壹老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-10-09 10:41
你好,外銷是免增值稅的.內銷是正常算增值稅.
曾雅妮 追問
2021-10-09 10:43
我知道,那外銷的增值稅,公式是怎么樣算的
張壹老師 解答
你好,外銷沒有增值稅.不計算增值稅.
2021-10-09 10:44
免增的,增值稅怎么算,不然附加稅算不出來
2021-10-09 10:46
你好,外銷是生產企業(yè)算免抵退稅后的免抵額才算附加稅.
2021-10-09 10:50
那免抵額是怎么算出來的
2021-10-09 10:51
是銷售總額×0.13-進項稅額,這個算出來的嗎?
2021-10-09 10:57
你好,不是這么算的.是按出口銷售額*退稅率,計算得到出口退稅,再和你的增值稅留抵退稅比較,取小實際退稅,實際退稅金額與計算的出口退稅額的差為免抵稅額,再交附加稅
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外銷和內銷的增值稅怎么算?
答: 你好,外銷是免增值稅的.內銷是正常算增值稅.
我想問一下 有國內銷售、出口外貿增值稅稅負 怎么算的我公司有內銷外銷的 增值稅稅負怎么算的
答: 實際繳納的增值稅/對應期間銷售額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,小規(guī)模企業(yè)增值稅季報銷售額45萬以內免增值稅,銷售額是指內銷還是外銷,如果當季外銷30萬內銷20萬,總共50萬,需繳納增值稅嗎,如果需要如何繳納?
答: 你好! 出口一般都是可以退稅的,45萬指的是內銷。
老師,有內銷與外銷的企業(yè),其增值稅稅負怎么計算
討論
內銷與外銷對半的情況,增值稅稅負怎么控制
你好,我們公司只有外銷沒有內銷,按實際上開票是要開0稅率的,但上個月開票開錯了開了16%個點的,現(xiàn)在要報增值稅,要怎么辦
公司只有外銷沒有內銷,按實際上開票是要開0稅率的,但上個月開票開錯了開了16%個點的,現(xiàn)在要報增值稅,要怎么辦
沒有內銷銷項只有外銷稅控也可以作抵免增值稅?
張壹老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 12364 個
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曾雅妮 追問
2021-10-09 10:43
張壹老師 解答
2021-10-09 10:43
曾雅妮 追問
2021-10-09 10:44
張壹老師 解答
2021-10-09 10:46
曾雅妮 追問
2021-10-09 10:50
曾雅妮 追問
2021-10-09 10:51
張壹老師 解答
2021-10-09 10:57