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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2021-10-08 16:25

你好,對的是的,是這么做的。

????無憂 追問

2021-10-08 16:30

票開的多,付的少怎么做呢,比如收到對方開票100,銀行付了50

郭老師 解答

2021-10-08 16:33

借銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,這個(gè)需要你自己核算一下,50除以1.06,這個(gè)是銷售費(fèi)用的
進(jìn)項(xiàng)是50除以1.06乘以6%。

????無憂 追問

2021-10-08 16:49

沒付那部分怎么做分錄

郭老師 解答

2021-10-08 16:51

好,這個(gè)是對方多開了,還是你們以后支付。

????無憂 追問

2021-10-08 16:58

是要放在以后支付

郭老師 解答

2021-10-08 17:00

借銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款50應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款。

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你好,對的是的,是這么做的。
2021-10-08 16:25:40
您好,直接調(diào)整是可以的,但是貸方不可以直接用銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用,因?yàn)槭侨ツ甑?,?yīng)該是以前年度損益調(diào)整科目
2019-03-02 15:24:16
你好。 你們當(dāng)時(shí)是不能作為銷售費(fèi)用的,而是要作為預(yù)付賬款的 你們再收到增值稅發(fā)票,就只能塞到9月份的賬里面了
2021-01-12 10:46:18
你好,9月銀行支付了799廣告費(fèi)用 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 10月份收到增值稅票 借:銷售費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款
2021-01-12 18:27:18
你的發(fā)票紅沖了嗎? 紅沖的對,你的銷售費(fèi)用借方小于貸方就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
2019-07-13 12:20:05
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