
老師我們的會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi)是今年1到5月份的,6月才開始做賬、9月份才支付。我現(xiàn)在做賬應(yīng)該怎么做
答: 你好 ; 那你 6月建賬做:借管理費(fèi)用- 會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi)貸 其他應(yīng)付款; 9月做:借其他應(yīng)付款貸銀行存款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們營業(yè)執(zhí)照是19年6月份注冊(cè)的,12月份才開始建賬,現(xiàn)在要補(bǔ)發(fā)6月到11月的工資,我要怎么做賬呢
答: 您好,賬務(wù)要從6月開始補(bǔ)做,工資每月計(jì)提,現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)幾個(gè)月的工資沒問題。
老師,公司去年10月份扣員工的公積金,但做賬沒有計(jì)提,公積金實(shí)際是今年1月份才開始繳納的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢?
9月份的電費(fèi)發(fā)票11月份才拿到,但是9月份錢已經(jīng)付了,我們要做9月份的成本,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做
今年1月份收購一家門診,5月份才在稅務(wù)登記,才有業(yè)務(wù)發(fā)生,那么做賬時(shí)間應(yīng)該是從什么時(shí)候開始做呢?
老師,我們本應(yīng)該支付別人去年12月及今年1.2.3.4月份房租費(fèi)用,這5個(gè)月費(fèi)用,我們是在5月份支付的20萬,那我該怎么做賬?
老師,如果公司9月份才開始做賬辦好稅務(wù)登記。但要補(bǔ)交8月份工資,現(xiàn)在10月份是做9月份的賬,那發(fā)的8月份工資應(yīng)該怎么做賬


舒心的羽毛 追問
2021-10-08 16:23
meizi老師 解答
2021-10-08 16:27
舒心的羽毛 追問
2021-10-08 16:38
meizi老師 解答
2021-10-08 16:41