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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-10-08 16:16

你好 ; 你們是銷售方的話。 借主營業(yè)務(wù)收入  ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款或者應(yīng)收賬款 ;   沖成本:借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本

靜候花開666 追問

2021-10-08 16:19

老師,7月客戶退回的商品怎樣做會計處理,之前已經(jīng)報稅了,又改怎樣做會計分錄呢

meizi老師 解答

2021-10-08 16:19

你好 ;  上面就是分錄  。 退回來做   借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本

靜候花開666 追問

2021-10-08 16:22

庫存商品能單獨減這1000嗎?應(yīng)該怎樣做會計分錄呢

meizi老師 解答

2021-10-08 16:26

你好; 可以的。 你可以  部分紅沖的。  就是你截圖的分錄不變。 金額做1000就行了 

靜候花開666 追問

2021-10-08 16:28

主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品的金額不是1000是嗎,要算成本嗎

meizi老師 解答

2021-10-08 16:32

你好 ;      你沖的 收入金額是  -1000元 ; 成本肯定是 你對應(yīng)的去看看你退貨的數(shù)量*成本單價來計算的。 兩個金額肯定不一樣的 

靜候花開666 追問

2021-10-08 16:36

成本單價是在哪里看數(shù)據(jù)呢

meizi老師 解答

2021-10-08 16:40

你好。去你們財務(wù)系統(tǒng)去看 或者是去看你們 之前結(jié)轉(zhuǎn)的明細表    有附件的  

靜候花開666 追問

2021-10-08 16:55

7月都申報了,收入和成本是不是要做到9月來?増程器入到哪個庫了?是入到成品庫了嗎?

meizi老師 解答

2021-10-08 17:30

你幾月發(fā)生的銷售和退貨就對應(yīng)知道幾月去就行了

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你好 ; 你們是銷售方的話。 借主營業(yè)務(wù)收入 ;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款或者應(yīng)收賬款 ; 沖成本:借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本
2021-10-08 16:16:12
你好,理論上來說其實是該退回到該商品原出庫的時候的順序,但是實際工作中還是要看具體情況,有些公司可能系統(tǒng)不完善退回原來很難找或者其他問題,所以也可以作為新入庫放到最后面
2020-05-03 15:35:51
你看一下是不是負數(shù)
2014-12-24 20:46:30
如果產(chǎn)成品退回來了,沒有統(tǒng)計到當(dāng)月的實際完工產(chǎn)品里面去,成品核算就不需要統(tǒng)計還件產(chǎn)品成本
2018-11-06 20:26:16
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 借;待處理財產(chǎn)損益 貸;庫存商品 借;營業(yè)外支出 貸;待處理財產(chǎn)損益
2018-02-08 16:00:01
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