
一季度的時(shí)候,報(bào)所得稅,應(yīng)報(bào)虧損3萬(wàn),但是我做了0申報(bào)年度結(jié)算要怎么調(diào)整?
答: 你好,在第四季度在本來(lái)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上多報(bào)虧損3萬(wàn)就是了
請(qǐng)問(wèn)一季度所得稅申報(bào)中的彌補(bǔ)虧損是填年終財(cái)報(bào)上的虧損還是匯算清繳表調(diào)整后的虧損?
答: 你匯算清繳完成了,就是匯算清繳表調(diào)整后的虧損
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
17年 18年的季度報(bào)表產(chǎn)生了所得稅,年度申報(bào)的市虧損?,F(xiàn)在稅管員要求調(diào)整年報(bào),把虧損調(diào)整成應(yīng)交的所得稅。 這個(gè)該怎么弄?
答: 您好,那 您可以在賬上找些不合規(guī)的地方,然后進(jìn)行納稅調(diào)整,調(diào)增應(yīng)納稅所得額

