- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2021-10-07 15:09
同學您好,您需要交增值稅的那個月,填在附表四和減免稅申報表的本期實際抵減金額里面,還有主表的第23欄,借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用——辦公費負數(shù)
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您好??梢缘挚鄣氖沁M項稅額。
2022-03-25 16:31:01

你好,按照稅法可以一次性扣除,不過會計上依然需要折舊,這個是存在稅會差異的呢
一、500萬元以下的固定資產(chǎn)1、條件及標準企業(yè)在2018年1月1日至2023年12月31日期間新購進的固定資產(chǎn)價值不超過500萬,允許一次性計入當期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。2、政策依據(jù)《財政部稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財稅[2018]54號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策執(zhí)行問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第46號)《財政部稅務(wù)總局關(guān)于延長部分稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期限的公告》(財政部稅務(wù)總局公告2021年第6號)
2023-01-09 19:39:40

你好? 可以抵扣的 。 你? 一般納稅人的普票或者專票產(chǎn)生的銷項稅 都可以用進項稅來抵扣的??
2021-04-27 20:01:52

同學您好,您需要交增值稅的那個月,填在附表四和減免稅申報表的本期實際抵減金額里面,還有主表的第23欄,借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用——辦公費負數(shù)
2021-10-07 15:09:52

只能勾選稅額。全額抵扣需要再納稅申報中去操作
2018-09-10 14:28:10
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