老師,我想問一下,我們這有一個(gè)外貿(mào)企業(yè),他FOB報(bào)關(guān),但 問
你好是的這個(gè)正常是會(huì)需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個(gè)月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
老師請(qǐng)問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,請(qǐng)問下如果公司賬面上存在未分配利潤(rùn)有金額, 問
那個(gè)要分配利潤(rùn)申報(bào)個(gè)稅才能注銷 答

今年一季度的稅申報(bào)時(shí)把稅務(wù)局代開的專票數(shù)額填錯(cuò)行了,電子稅務(wù)局或者云廳能更正申報(bào)嗎?
答: 您好,同學(xué),可以去稅務(wù)局大廳進(jìn)行更正,無法自行更正。
老師你好!非贏利企業(yè)在稅務(wù)局代開的免稅普票需要進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào)嗎?
答: 你好所有收入開票不管是否免稅都要申報(bào)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是經(jīng)營(yíng)部的,當(dāng)有部分是在稅務(wù)局代開的專票,以前只需用表格填報(bào),現(xiàn)在簽三方協(xié)議要在電腦上申報(bào)了。老師在嗎
答: 你好,你具體問題是什么呢?
老師,我申報(bào)收入和我們稅盤開出去的金額不一樣,如果加強(qiáng)稅務(wù)局代開的就可以了,這個(gè)影響不
我去稅務(wù)局代開了專票。并且這個(gè)月只開過專票,這兩個(gè)表報(bào)稅必須填嗎我這個(gè)表填完這里
稅務(wù)局代開的和自己領(lǐng)票的區(qū)別是什么呢,然后我報(bào)稅的時(shí)候如果當(dāng)月有專票和普票我該怎么做呢,謝謝老師

