股東或者法人從公司賬戶拿錢 需要交哪些稅 問
您好,如果掛往來計入其他應(yīng)付款,不用交稅,如果分紅就要交個稅 答
您好,老師,我們出口EXW 公路運輸,退稅是不是只有報 問
EXW 模式下,所有費用如內(nèi)陸費、港雜費、報關(guān)費等通常由客戶或工廠承擔(dān),貨代的發(fā)票也會直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費用發(fā)票的復(fù)印件,以此作為出貨費用的合規(guī)證據(jù)。此外,還需要增值稅專用發(fā)票(進(jìn)項發(fā)票)、出口報關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線(北京)支付科技有限公司轉(zhuǎn)來的1塊錢入 問
計入 “營業(yè)外收入”,分錄:借:銀行存款 1,貸:營業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師,就是如果單據(jù)日期寫的8月,那就要記入8 問
您好,這個倒不是絕對的,看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個月,看實質(zhì),因為我們是用的權(quán)責(zé)發(fā)生制,比如8朋付的房租,可能是4季度 的,那從10月才記入成本費用 答
你好老師,想咨詢一下,小規(guī)模納稅人開票是1%,報企業(yè) 問
您好,按1%計入稅費就可以 答

增值稅額=銷項稅額-允許抵扣的進(jìn)項稅額增值稅額=銷項稅額-(允許抵扣的進(jìn)項稅額-不允許抵扣的進(jìn)項稅額)這兩個公式哪個是正確的?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-不允許抵扣的進(jìn)項稅額)
(1)1月15日,為開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動購入一項不需要安裝的固定資產(chǎn),購入價款為50000元,增值稅稅額為6500元(50000X13%),該增值稅進(jìn)項稅額按增值稅法規(guī)規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣,但具體尚未獲得稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證,款項合計56500元(50000+6500),已通過單位零余額賬戶用款額度支付,固定資產(chǎn)驗收合格并投入使用。(2)1月18日,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證,當(dāng)月購入的一項固定資產(chǎn),相應(yīng)的增值稅進(jìn)項稅額6500元為不可抵扣進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)銷之前記錄的相應(yīng)待認(rèn)證進(jìn)項稅額。求分錄
答: 1借固定資產(chǎn)56500 貸銀行存款56500
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問,我們12月銷項稅額:452067.08元,12月可抵扣進(jìn)項稅額:307687.77元,請問我們增值稅,要交多少稅?
答: 您好!要交的增值稅是銷項減去進(jìn)項452067.08-307687.77=144919.31









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2021-10-06 09:33
辜老師 解答
2021-10-06 09:35