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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2021-10-04 11:41

你好你是受托方嗎?核算委托加工商品嗎

歡呼的蠟燭 追問

2021-10-04 13:04

是的!受托方

佟老師 解答

2021-10-04 13:06

借:委托加工物資

應交稅費--應交增值稅(進)

--應交消費稅

貸:銀行存款應付賬款

(3)運回加工物資過程中支付的運雜費:

借:委托加工物資

貸:銀行存款

佟老師 解答

2021-10-04 13:06

跟您庫存商品生產成本沒關

歡呼的蠟燭 追問

2021-10-04 15:30

我是受托方取得了加工費。

佟老師 解答

2021-10-04 15:30

借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
銷項稅額

歡呼的蠟燭 追問

2021-10-04 15:33

那結轉庫存上面的時候不還是要結轉加工費這一塊找?guī)齑嫔唐穯??嗎?怎么處理呢?分錄怎么做?/p>

佟老師 解答

2021-10-04 17:01

你收到受托加工的材料時,按合同價(或不記錄實際金額)登記備查簿,借記“受托加工物資――某公司”(注明物資數量),領用時作相應的附注說明。

對于加工過程中發(fā)生的生產成本:

借:生產成本

貸:原材料――輔助材料(應付職工薪酬或制造費用)

加工完成按合同規(guī)定發(fā)給委托方時:

確認銷售收入

借:應收賬款(銀行存款)

貸:主營業(yè)務收入(加工費收入)

應交稅費――應交增值稅(銷項稅額)

――應交消費稅(如果加工的產品屬于消費稅應稅產品的,受托方應該履行代扣代繳消費稅義務,這里的計稅價格一般參照同類產品的價格或組成計稅價格×消費稅稅率)

同時結轉成本:

借:主營業(yè)務成本

貸:生產成本

在備查簿中將受托加工物資注銷,貸記“受托加工物資――某公司”(注明物資數量)。

受托方上交消費稅時:

借:應交稅費――應交消費稅

貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
您好!按規(guī)定就是 確認當期合同收入,結轉成本。   借:主營業(yè)務成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-04-19 09:34:52
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;應交稅費繳納了就沒有余額了 借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
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