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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-30 13:07

你好
你是根據開發(fā)票的做收入的嗎

陽光明媚 追問

2021-09-30 13:17

不是,也有無票收入,共計收入一千,付建設項目工程款15萬,有增值稅專用發(fā)票,這個如何賬務處理?怎么樣才能體現(xiàn)這個票可以留著下次抵扣,謝謝!

郭老師 解答

2021-09-30 13:22

借銀行存款應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,你支付出去的機械工程施工分包款應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款,然后根據你確認的收入來結轉你的成本,借主營業(yè)務成本貸工程施工。

陽光明媚 追問

2021-09-30 13:25

具體情況是這樣的:
某公司簽訂合同做項目工程合同價五十萬,現(xiàn)在開具增值稅專用發(fā)票15萬。該單位的收入一千元,如何賬務處理?一般納稅人企業(yè)

郭老師 解答

2021-09-30 13:26

你好,你是根據什么來做收入的,這個問你,你一直沒有回復,他企業(yè)不一樣,他有的是根據完工進度,有的是根據開發(fā)票的,有的是根據收款的,你是根據什么的。

郭老師 解答

2021-09-30 13:27

收入1000
是你這個業(yè)務做了收入嗎
是的話借銀行15
貸工程結算
主營業(yè)務收入1000
應交稅費應繳增值稅銷項

陽光明媚 追問

2021-09-30 13:28

開票收入和無票收入都有共計收入一千元

郭老師 解答

2021-09-30 13:28

收入1000
是你這個業(yè)務做了收入嗎
是的話借銀行15
貸工程結算
主營業(yè)務收入1000
應交稅費應繳增值稅銷項

陽光明媚 追問

2021-09-30 13:29

這個15萬的增值稅專用發(fā)票可以下次抵扣,怎么樣才能體現(xiàn)?

陽光明媚 追問

2021-09-30 13:30

現(xiàn)在收入是賬務處理了,但是這個付款發(fā)票要如何賬務處理?

郭老師 解答

2021-09-30 13:33

你支付出去的借工程施工分包款應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款,然后根據你確認的收入來結轉你的成本,借主營業(yè)務成本貸工程施工。

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相關問題討論
你好, 一般納稅人開具增值稅普通發(fā)票 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2021-04-19 16:13:49
你們開具了發(fā)票,就確認收入,計提稅費
2019-02-20 08:31:15
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項和你的專票是一樣做的。
2021-07-09 13:58:24
增值稅一般納稅人在增值稅稅率調整前已按原16%、10%適用稅率開具的增值稅發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開票有誤需要重新開具的,先按照原適用稅率開具紅字發(fā)票后,再重新開具正確的藍字發(fā)票。
2019-04-27 20:46:06
您好 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
2020-07-31 07:04:09
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